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金橋鄉2015年財政預算執行情況和2016年財政預算(草案)的報告

索 引 號:/201609-57433 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區金橋鄉 生成時間:2016年09月16日 信息名稱:金橋鄉2015年財政預算執行情況和2016年財政預算(草案)的報告 【字體:

一、2015年財政預算執行情況

2015年是全面完成“十二五”規劃的收官之年,我鄉財政工作在鄉黨委、政府的正確領導和上級主管部門的大力支持下,緊緊圍繞鄉黨委確定的目標任務,認真落實各項財政政策措施,深入貫徹落實科學發展觀,解放思想,求真務實,積極組織收入,優化支出結構,強化財政監督,嚴格依法理財。在全體鄉、村干部及群眾的共同努力下,圓滿地完成了上級下達的各項目標任務,同時也壯大了我鄉的財政實力,促進了全鄉經濟建設和社會各項事業持續、平穩、健康的發展,全年財政預算執行情況良好。

(一)財政預算收入情況

根據2015年我鄉與縣財政實際算賬數字計算,我鄉收入完成1461.1萬元,其中:國稅730.4萬元;地稅730.7萬元。按縣財政年終決算,我鄉財政總收入為33900618元。其中:地方財政收入6862321元,上級補助收入26924728元,上年結余收入113569元。

(二)財政預算支出情況

按照現行的財政體制和財政總決算,2015年全鄉可用財力為33787049元,具體支出情況如下:

1、一般公共服務支出           8842985元;

2、教育支出               7291090元;

3、科學技術支出              340000元;

4、文化體育與傳媒支出           23396元;

5、社會保障和就業支出          2957605元;

6、醫療衛生和計劃生育支出        1758034元;

7、節能環保支出              948125元;

8、城鄉社區事務支出           67360元;

9、農林水事務支出            5615973元;

10、中小企業事務支出            97224元;

11、住房保障支出             467500元;

12、其他支出                430000元;

13、上解上級支出             4947757元;

綜上所述,按照量入為出,略有結余的原則,財政收支兩抵,結余為113569元,財政收支保持了基本平衡。

各位代表,同志們,上述情況表明,我鄉2015年度財政預算收支執行情況良好,財政收入完成了年度預算任務,保持了穩定增長,財政支出基本保障了我鄉經濟社會發展的需要。這一成績的取得是黨委、政府對財政工作的正確領導和重視以及上級主管部門大力支持的結果,也是全鄉上下為加快我鄉經濟發展,解放思想、密切配合、通力合作的具體體現。在此,請允許我代表財政部門向關心、理解、支持財稅工作的鄉領導、干部以及金橋的廣大人民群眾表示衷心的感謝和崇高的敬意!

(三)2015年度工作回顧

1、積極組織收入,嚴格控制支出。

鄉黨委、政府始終把加強稅收征管,組織財政收入任務當作一項重要工作來抓,并根據我鄉任務重、稅源短缺的狀況,財政所以積極認真的態度和高度的工作責任感,想方設法,千方百計,開辟財源渠道,增加稅收收入。在狠抓收入的同時,還采取積極有效的措施控制財政支出的增長,改革規范支出審批制度,通過有效的措施使資金用在刀刃上,從而不斷減輕財政支出壓力,并取得了顯著地成績。

2、進一步提高強農、惠農意識,使各項惠農資金及時足額發

放到戶。

2015年度財政“一卡通”賬戶資金收入1148.7萬元,按照省市縣的有關精神和要求,做好惠農資金各項基礎及金發放落實工作,逐步健全完善“一卡通”補貼資金的發放效率和使用效益,確保各項惠民資金及時準確發放到戶,讓農戶真正體會到了惠民政策給老百姓帶來的好處,也確保了資金安全、規范、高效的運行,得到了群眾和領導的一致好評。

3、做好“一事一議”財政獎補工作。

  2014年度上級撥入我鄉“一事一議”專項資金87.6萬元,自實施“村級公益事業一事一議財政獎補政策”以來,財政所積極領會政策、文件精神,著力解決農民飲水難,走路難等相關切身問題,我們同村兩委干部,引導農民提高認識,出謀劃策,齊心協力建設美好家園,有力的支持了各村的公益事業發展,提高了對村級公益事業投入的積極性。

4、強化自身建設,規劃管理,提高工作效率。

  我所在鄉黨委、政府的正確領導下,在上級財政部門的指導下,認真開展機關效能建設,強化責任意識,轉變工作作風,提高辦事效率,進一步創造優質、高效的服務環境。

5、加強黨風廉政建設,廉潔自律,潔身自好。

一年來,在努力做好本職工作的同時,也注重廉潔自律方面的建設,并加強黨性、黨風鍛煉,努力增強拒腐能力,自覺增強宗旨觀念,工作中堅持原則,嚴格遵守上下班工作制度,思想上廉潔自律,勤政為民。行為上嚴格遵守黨中央提出的“八項規定”,反對鋪張浪費。進一步增強了宗旨觀念和奉獻精神,從而提高了自身素質和業務操作水平,促進了各項工作和目標任務的圓滿完成。

各位代表,在2015年的工作中,雖然我們取得了一定的成績,具體也做了一定的工作,但根據當今社會發展的需求,我們還有一定的差距,在工作中還仍然存在一些不足,比如監督不嚴,服務不夠主動等,這些還有待于我們在今后的工作中加強學習,提高認識,增強素質,認真總結,采取措施,加以解決。并不斷加倍努力工作,這樣才能更全面、更完善地完成各項工作任務。

二、2016年財政預算草案

2016年是全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中五中全會精神、全面深化改革的一年。根據中央、省、市、縣經濟工作會議精神,結合我鄉實際,2016年我鄉財政工作的指導思想是:深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神,貫徹落實黨中央、國務院深化各項體制改革精神,把“穩增長、調結構、促改革、惠民生”做為2016年財政工作總體思路,以優化投資環境為抓手,推動重點建設項目順利實施,以提升人居環境為標準,加大美好鄉村建設;統籌謀劃,協同推進財政預算管理體制改革,優化財政支出結構,推進預算公開透明,加強地方政府性債務管理,促進經濟持續健康發展、社會和諧穩定;提高財政科學化精細化管理水平,為實現金橋“跨越發展,富民強鄉”提供有力的財政保障。

根據上述指導思想和現行的財政體制規定,2016年財政預算安排如下:

2016年我鄉的財政總收入任務指導數為 1360萬元;其中:國稅310萬元,地稅1050萬元。如上級有相關政策文件出臺,以上級出臺的政策文件為準。

2016年按體制安排我鄉可用財力為2595518元,具體分項安排是:

1、政府機關辦公事務及審計事務支出 2155049元;

2、財政事務支出          141543元;

  3、人口與計劃生育事務支出     67525元;

4、城鄉社區事務支出        45520元;

5、農林水事務支出         184518元;       

6、其他文化和傳媒支出       1363元。

三、2016年主要工作任務

各位代表,“十三五”規劃新的征程已經開啟,全面深化財政體制改革、全面建成小康社會的發展目標,任務艱巨、使命光榮、責任重大。我們要按照鄉人代會確定的工作目標和工作重點,銳意進取,踏實工作,圓滿地完成全年財政預算收支任務,實現我鄉經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾個方面工作:

1、統一思想,積極挖掘、培植財源。

加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究,密切關注財稅改革動態,及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響,牢牢掌握組織收入工作的主動權,確保稅源不流失。強化財稅部門協作機制,形成齊抓共管局面,掌握動態,落實措施,切實做到應收盡收,確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。

2、積極深化財政改革,努力做好惠民補貼“一卡通”和“鄉財鄉用縣監管”工作。

以保障和改善民生為工作導向,將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出,根據上級文件精神和要求,按照進度,合理調度資金,確保各項民生保障政策不折不扣落實到位,全力做好惠民資金發放的保障性工作,繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策。

3、加強隊伍建設,堅持依法理財,強化財政監督職能。

認真學習貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神,深入領會和把握科學發展觀,不斷加強隊伍建設,增強勤政廉政意識,樹立為民理財觀念。各單位、各部門一定要切實加強財政資金管理,嚴格按照財政規章和會計制度,控制和節約財政支出,做好財政專項資金的管理,提高資金的使用效益。確保各項資金安全、規范、高效運行。

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